出口的税和退税如何计算?

我是一家做出口业务的公司员工,一直搞不明白出口时税和退税到底咋算。每次算这俩数都头大,也不知道算得对不对。想知道有没有什么标准的计算方法,这样我以后算起来也能心里有数,所以来问问大家。
张凯执业律师
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在我国的出口贸易中,涉及到的税主要是关税和增值税等,而出口退税则是对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税等。下面分别为你介绍出口税和出口退税的计算方法。


首先来说出口税的计算。关税是海关对进出口货物征收的一种税,出口关税的计算公式为:出口关税税额 = 完税价格 × 出口关税税率。这里的完税价格一般是指货物的离岸价格(FOB)扣除出口关税后的价格。例如,某商品的离岸价格为100万元,出口关税税率为10%,那么先设完税价格为X,根据公式可得X = 100÷(1 + 10%),算出完税价格约为90.91万元,出口关税税额 = 90.91×10% = 9.09万元。这一规定依据的是《中华人民共和国海关法》和《中华人民共和国进出口关税条例》等相关法律法规。


对于增值税,一般纳税人出口货物适用零税率,但如果不符合退税条件等情况可能需要缴纳增值税。应纳税额的计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。这是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》来确定的。


接着讲讲出口退税的计算。常见的“免、抵、退”税办法适用于生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物。“免”税,是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税,是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税,是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。具体计算步骤较为复杂,要先计算当期应纳税额,再计算当期免抵退税额,最后比较两者大小来确定应退税额。


“先征后退”办法主要适用于外贸企业收购货物出口等情况。应退税额 = 外贸收购不含增值税购进金额 × 退税率。比如外贸企业购进一批货物不含税价格为80万元,退税率为13%,那么应退税额 = 80×13% = 10.4万元。相关的规定可以在《出口货物退(免)税管理办法》等文件中找到依据。

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