本月应扣缴税额如何计算?

我是一家公司的财务人员,在处理税务申报时,对于本月应扣缴税额的计算方法不太清楚。每次计算都感觉很复杂,担心算错影响公司税务。想了解一下具体的计算方式和依据,希望能有详细易懂的解释。
张凯执业律师
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本月应扣缴税额的计算在个人所得税和企业相关税费等方面有着不同的计算方式和规定。下面我们分别来看。


首先说个人所得税的情况。根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例,个人所得税扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报。累计预扣法,简单来说,就是扣缴义务人在一个纳税年度内预扣预缴税款时,以纳税人在本单位截至当前月份工资、薪金所得累计收入减除累计免税收入、累计减除费用、累计专项扣除、累计专项附加扣除和累计依法确定的其他扣除后的余额为累计预扣预缴应纳税所得额。具体计算公式为:本期应预扣预缴税额 =(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率 - 速算扣除数)- 累计减免税额 - 累计已预扣预缴税额。其中,累计减除费用按照 5000 元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。例如,小张每月工资收入 10000 元,三险一金扣除 1000 元,有一个子女正在接受全日制学历教育,可享受每月 1000 元的专项附加扣除,没有其他扣除项目。1 月份累计预扣预缴应纳税所得额 = 10000 - 5000 - 1000 - 1000 = 3000 元,对应预扣率为 3%,速算扣除数为 0,1 月应预扣预缴税额 = 3000×3% - 0 = 90 元。


对于企业的增值税等其他税种的应扣缴税额计算也各有不同。以增值税为例,一般纳税人应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。销项税额是指纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,计算公式为:销项税额 = 销售额×税率。进项税额是指纳税人购进货物或者接受应税劳务支付或者负担的增值税额。小规模纳税人则按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,应纳税额 = 销售额×征收率。这里的销售额是指不含税销售额,如果取得的是含税销售额,需要先换算为不含税销售额,公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 征收率)。比如,一家小规模纳税人企业本月取得含税销售收入 10.3 万元,征收率为 3%,那么不含税销售额 = 10.3÷(1 + 3%) = 10 万元,本月应缴纳增值税额 = 10×3% = 0.3 万元。


总之,不同税种的本月应扣缴税额计算方法依据相应的税收法律法规,在实际操作中,要根据具体的业务情况和税法规定准确计算。

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