固定资产清理的增值税该怎么交?

我公司最近要进行固定资产清理,不太清楚这过程中增值税该怎么交。是按什么税率交,有哪些情况有不同的缴纳方式,又该如何计算呢?希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
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在企业的日常经营中,固定资产清理是一个常见的经济行为,而在这个过程中涉及到的增值税缴纳问题,需要依据不同的情况来确定。首先,我们来明确一下固定资产清理和增值税的概念。固定资产清理指的是企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产价值及其在清理过程中所发生的清理费用和清理收入等。而增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。接下来,我们看一下不同情况的固定资产清理增值税缴纳方式。一般纳税人销售自己使用过的固定资产,若该固定资产是在2009年1月1日以后购进或者自制的,按照适用税率征收增值税。这里的适用税率要根据销售的固定资产对应的行业和货物来确定,比如销售一般货物适用13%的税率。其法律依据是《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)规定,自2009年1月1日起,纳税人销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税。如果是2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。计算公式为:应纳税额=含税销售额÷(1+3%)×2% 。依据是《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)规定,一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依4%征收率减半征收增值税(后调整为依照3%征收率减按2%征收增值税)。对于小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。计算公式同样是:应纳税额=含税销售额÷(1+3%)×2% 。依据是《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)规定,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。另外,在缴纳增值税时,企业需要按照规定进行申报。一般纳税人在申报时,要将销售额和应纳税额填写在增值税纳税申报表相应的栏次中。小规模纳税人则按照小规模纳税人增值税纳税申报表的要求进行填写申报。企业要注意保存好相关的发票、合同等凭证,以备税务机关检查。总之,固定资产清理的增值税缴纳要根据企业的纳税人身份、固定资产的购进时间等因素来确定具体的缴纳方式和税率,并且要严格按照税收法律法规的规定进行申报和缴纳。

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