小规模纳税人进项票该如何做账?

我是一家小规模纳税人企业的会计,最近收到了一些进项票,但不知道该怎么进行账务处理。我担心处理不当会影响公司的财务状况和税务申报,想了解一下小规模纳税人进项票做账的具体方法和相关规定。
张凯执业律师
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首先,我们来明确小规模纳税人的概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。这里的会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。


对于小规模纳税人的进项票做账,和一般纳税人有所不同。一般纳税人取得进项发票后,可以抵扣销项税额,而小规模纳税人采用简易计税方法,其应纳税额是按照销售额和征收率计算的,不得抵扣进项税额。所以,小规模纳税人在收到进项票时,不需要像一般纳税人那样进行专门的进项税额核算。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 销售额×征收率。


在账务处理上,小规模纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产或不动产,取得增值税专用发票或普通发票时,应将发票上注明的全部价款(包含增值税额)计入相关的成本或费用科目。


例如,某小规模纳税人企业购入一批原材料,取得了一张含税金额为 11300 元的增值税普通发票,会计分录如下:


借:原材料 11300


贷:银行存款 11300


再比如,该企业接受一项服务,支付含税服务费 5300 元,取得了相应的发票,账务处理为:


借:管理费用 - 服务费 5300


贷:银行存款 5300


总之,小规模纳税人在处理进项票时,要记住将发票上的全部金额计入成本或费用,不进行进项税额的抵扣核算,严格按照相关规定进行账务处理,以保证财务数据的准确性和合规性。

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