小规模收到专票进项怎么做账分录?

我是小规模纳税人,最近收到了一张增值税专用发票。我不太清楚对于小规模纳税人来说,收到专票后的进项该如何做账务处理,特别是相关的做账分录该怎么写,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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首先,我们要明确小规模纳税人和一般纳税人在增值税处理上的区别。一般纳税人可以抵扣进项税额,而小规模纳税人采用简易计税方法,不能抵扣进项税额。所以,小规模纳税人收到增值税专用发票时,其进项税额不能像一般纳税人那样单独核算抵扣,而是要将进项税额计入相关成本费用。


接下来,我们看一下具体的账务处理。假设小规模纳税人购买一批原材料,收到一张增值税专用发票,发票上注明价款为10000元,增值税税额为1300元,款项已通过银行存款支付。


因为小规模纳税人不能抵扣进项税,所以原材料的入账价值就是发票上的价税合计金额,即10000 + 1300 = 11300元。


账务处理的分录如下:


借:原材料 11300


贷:银行存款 11300


从这个分录可以看出,小规模纳税人在收到专票时,不需要将增值税税额单独分离出来,而是直接将全部金额计入对应的资产或成本费用科目。


相关法律依据是《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 销售额×征收率。所以,小规模纳税人在账务处理上遵循不能抵扣进项税的原则进行核算。

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