减免增值税是否属于进项税额?

我在处理公司税务的时候,对于减免增值税和进项税额的关系搞不太清楚。不知道减免的那部分增值税能不能算作进项税额来进行相关的税务处理,想了解一下这两者之间到底有没有关联,在法律上是如何界定的。
张凯执业律师
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在了解减免增值税是否为进项税额之前,我们先来分别解释一下这两个概念。


增值税减免是指国家为鼓励某些特定行业、产品或业务的发展,对纳税人应缴纳的增值税给予部分或全部免除的政策。这是国家运用税收杠杆对经济进行调控的一种手段,目的是减轻企业负担,促进经济发展。例如,一些农业生产资料的销售就可能享受增值税减免政策。


而进项税额是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。简单来说,就是企业在购买商品或接受服务时所支付的增值税。当企业销售货物或提供服务时,可以用进项税额来抵扣销项税额,从而计算出实际应缴纳的增值税。比如,企业购买原材料支付了100元的增值税,这100元就是进项税额。


从法律规定来看,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规,减免增值税和进项税额是两个不同的概念。减免增值税是国家给予的税收优惠,不需要缴纳这部分税款;而进项税额是企业在经营过程中实际发生的,可以用于抵扣应纳税额的税额。减免的增值税并不属于进项税额的范畴,不能将其作为进项税额来进行抵扣或其他税务处理。所以,减免增值税不是进项税额。

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