研发支出费用化支出按多少比例计算?

我公司正在进行一些研发项目,有不少费用是研发支出费用化支出。但是我不太清楚这些费用化支出该按什么比例来计算。想知道在法律规定里,这个比例是怎么确定的,有哪些具体的标准和要求呢?
张凯执业律师
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研发支出费用化支出指的是企业在研发过程中产生的,不符合资本化条件,应在当期就计入损益的支出。简单来说,就是研发时花的那些钱,不能算作资产,要直接算成当期的费用。


在我国税收政策里,对于研发支出费用化支出有相关的加计扣除规定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,以及《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》等相关法规,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2023年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。


自2023年1月1日起,根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。


这里所说的加计扣除,意思就是企业在计算应纳税所得额时,除了可以把实际发生的研发支出费用化支出金额全额扣除外,还能额外多扣除一定比例。比如企业当年实际发生研发支出费用化支出100万元,按照100%加计扣除的政策,企业在计算应纳税所得额时,就可以扣除200万元(100万实际支出+100万加计扣除),这样就可以减少企业的应纳税所得额,从而少缴纳企业所得税。


需要注意的是,企业享受研发费用加计扣除政策,需要符合一定的条件,比如研发活动要符合相关规定,要准确归集研发费用等。并且,企业要按照规定留存相关的资料以备税务机关核查。

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