公益性捐赠超过部分需要调增吗?

我在做企业税务申报时,遇到公益性捐赠这块不太懂。我们企业有一笔公益性捐赠支出,感觉超过了规定的额度。我就想知道,这超过部分在纳税申报时是不是要进行调增处理啊?具体该怎么操作呢?
张凯执业律师
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在企业所得税的计算中,公益性捐赠超过部分通常是需要进行纳税调增的。首先,我们来明确一下公益性捐赠的概念。公益性捐赠是指企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门,用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第九条规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。这里的年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的年度会计利润。


也就是说,当企业的公益性捐赠支出超过了年度利润总额的12%时,超过的部分不能在当年的应纳税所得额中扣除,需要在当年进行纳税调增。不过,这部分超过的捐赠并不是就不能扣除了,而是可以在未来三年内,在符合规定的情况下进行扣除。


举个例子来说,如果一家企业年度利润总额是100万元,那么按照规定,该企业当年可以在税前扣除的公益性捐赠限额就是100×12% = 12万元。假设该企业当年实际发生了15万元的公益性捐赠,那么超过限额的3万元(15 - 12)在当年就需要调增应纳税所得额。这3万元可以在接下来的三年内,按照规定进行扣除。


企业在进行纳税申报时,要准确计算公益性捐赠的扣除限额和实际发生额,并按照规定进行纳税调整。这样才能保证企业依法纳税,避免税务风险。

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