公司汇算清缴了次月还需要报增值税吗?

我公司刚完成汇算清缴,不太清楚次月是否还需要申报增值税。我知道汇算清缴是对企业所得税的结算,但增值税的申报情况不太明确。想问下,在完成汇算清缴后,次月申报增值税的要求是怎样的呢?
张凯执业律师
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首先,我们来分别了解一下汇算清缴和增值税申报的概念。汇算清缴主要是针对企业所得税而言的,它是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。简单来说,就是算清楚一整年企业该交多少企业所得税。


而增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税的申报通常是按照一定的纳税期限进行的,一般分为按月或按季申报。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十三条规定,增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定;不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的,自期满之日起15日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。


由此可见,企业所得税的汇算清缴和增值税的申报是两个不同的税务事项,它们的计算依据、申报期限和申报要求都不一样。企业所得税汇算清缴是一年一次,通常在年度结束后的次年5月31日前完成;而增值税的申报是按照规定的纳税期限进行的,和汇算清缴并没有直接关联。所以,即使公司完成了汇算清缴,只要处于增值税的纳税申报期内,次月仍然需要按照规定申报增值税。

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