做账时主营业务收入是否要计提增值税?

我在处理公司账务时,对主营业务收入这块有点拿不准。不知道在做账的时候,主营业务收入需不需要计提增值税,我不太清楚这里面的规定和要求,想了解下相关法律依据和实际操作情况。
张凯执业律师
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在做账时,主营业务收入是否要计提增值税,需要分情况来看。


首先,我们来解释一下增值税。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。简单来说,就是对企业经营活动中增值的部分进行征税。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》,在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当缴纳增值税。


如果企业的主营业务收入属于增值税应税范围,那么通常是需要计提增值税的。比如一家销售货物的企业,其销售货物取得的主营业务收入,就需要按照规定计提增值税。一般纳税人适用一般计税方法,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额,销项税额是按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额,在确认主营业务收入时就需要同步核算销项税额,也就是计提增值税。小规模纳税人则按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,同样在取得主营业务收入时要计提增值税。


然而,如果企业的主营业务收入属于增值税免税项目,那么就不需要计提增值税。例如,农业生产者销售的自产农产品,根据相关规定是免征增值税的,企业取得这类主营业务收入时,就不用计提增值税。

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