税收滞纳金应该调增还是调减?

我在处理公司税务申报时,遇到了税收滞纳金的问题。不太清楚在计算应纳税所得额时,税收滞纳金是需要调增还是调减,担心处理不当会导致税务风险,希望能了解相关的法律规定和处理方式。
张凯执业律师
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税收滞纳金在企业所得税计算中是需要进行纳税调增处理的。下面为您详细解释一下相关法律概念和依据。首先,税收滞纳金是指纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。简单来说,就是因为您没有按时交税,所以要额外交一笔钱作为对延迟交税的一种惩罚。在企业所得税的计算中,应纳税所得额是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金不得扣除。也就是说,企业实际发生的税收滞纳金不能在计算应纳税所得额时作为成本费用等进行扣除。这是因为税收滞纳金是企业违反税收法规而产生的支出,不应该由国家来承担这部分费用。所以,企业在进行企业所得税汇算清缴时,需要将税收滞纳金从扣除项目中剔除,调增应纳税所得额。这样做的目的是保证国家税收的公平性和严肃性,督促企业按时足额缴纳税款。如果企业不进行纳税调增,少缴纳了企业所得税,一旦被税务机关发现,将会面临补缴税款、加收滞纳金甚至罚款等处罚。因此,企业一定要严格按照法律规定,正确处理税收滞纳金的纳税调整问题。

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计算所得税应纳税额时可以扣除税收滞纳金吗?

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税收滞纳金是否应调增应纳税所得额?

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