上交以前年度的税收滞纳金需要调增吗?

我公司上交了以前年度的税收滞纳金,在进行税务处理时,不太清楚这部分滞纳金需不需要做纳税调增。不知道从法律规定上来说,这方面是如何要求的,想了解一下具体情况。
张凯执业律师
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在税务处理中,关于上交以前年度的税收滞纳金是否调增,我们需要先了解税收滞纳金的概念。税收滞纳金是指纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。


从企业所得税的角度来看,根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金支出不得扣除。也就是说,企业在计算应纳税所得额时,对于上交的税收滞纳金,不论该滞纳金对应的是以前年度还是本年度的税款,都需要进行纳税调增处理。


纳税调增是指会计利润在计算企业所得税应纳税所得额时,需要在会计利润的基础上,将税法规定不允许扣除的项目金额加上。对于税收滞纳金,由于税法明确规定不得在税前扣除,所以企业在进行年度企业所得税汇算清缴时,要把这部分滞纳金金额加到应纳税所得额中,从而增加应缴纳的企业所得税。


例如,某企业会计利润为100万元,其中包含了上交的以前年度税收滞纳金5万元。那么在计算企业所得税应纳税所得额时,就需要将这5万元滞纳金调增,应纳税所得额变为105万元,再按照适用的企业所得税税率计算应缴纳的企业所得税。这样做的目的是确保企业按照税法规定正确计算应纳税额,避免企业通过不合理的扣除项目减少应纳税款,保证税收的公平性和合法性。

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