小微企业减免税应计入什么科目?

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张凯执业律师
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在会计处理上,小微企业减免税的计入科目需要根据具体情况来确定。


首先,我们要明白减免税的类型。对于增值税减免,依据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号),小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费。当达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。一般是计入“营业外收入”或者“其他收益”科目。这里的“其他收益”是一个新增的会计科目,专门用来核算与企业日常活动相关、但不宜确认收入或冲减成本费用的政府补助。如果企业执行的是小企业会计准则,通常计入“营业外收入”;如果执行的是企业会计准则,更合适的做法是计入“其他收益”。


对于企业所得税减免,它与企业的利润总额相关。企业按照规定计算出当期应缴纳的企业所得税时,借记“所得税费用”,贷记“应交税费 - 应交所得税”。当享受减免税优惠时,减免的这部分所得税会增加企业的净利润。在会计处理上,不需要单独对减免的企业所得税做特别的分录,因为最终会体现在企业的净利润中。


对于其他税种的减免,比如印花税、房产税等,如果是直接减免,通常不需要做专门的账务处理;如果是先征后退等方式的减免,收到退税款时,一般计入“营业外收入”。总之,准确处理小微企业减免税的会计科目,有助于企业规范财务管理,也能符合相关的会计法规和税务要求。

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