小微企业所得税汇算清缴要填哪些表?

我经营着一家小微企业,到了所得税汇算清缴的时候,不太清楚具体要填写哪些表格。怕填错或者漏填影响汇算清缴的结果,想了解下小微企业在进行所得税汇算清缴时都需要填写哪些表格呢?
张凯执业律师
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小微企业进行所得税汇算清缴时,所涉及填写的表格需要依据企业的实际情况来确定。


首先,《企业所得税年度纳税申报表填报表单》是必填的。这张表单就像是一个目录,企业需要在上面勾选自己本年度需要填报的报表。它能让税务机关和企业清晰地了解整个汇算清缴所涉及的报表范围。


基础信息表,也就是《企业基础信息表》(A000000)也是必须填写的。此表用于填报企业的基本信息,包括企业的基本经营情况、有关涉税事项情况、主要股东及分红情况等。这些信息有助于税务机关掌握企业的基本状况,判断企业是否符合小微企业的条件等。根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)规定,实行查账征收企业所得税的小微企业,需要填报该基础信息表。


查账征收的小微企业通常要填报《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000),这是所得税汇算清缴的主表,反映企业全年的整体纳税情况,体现企业应纳税所得额、应纳税额等关键数据的计算过程。同时,与之相关的附表可能也需要填写,比如《一般企业收入明细表》(A101010)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《期间费用明细表》(A104000)等,这些附表是对主表中相关项目的详细补充说明。


对于符合条件享受小型微利企业税收优惠的企业,还需填报《减免所得税优惠明细表》(A107040)。该表用于填报企业本年度享受减免所得税优惠的具体情况,通过填写此表,可以计算出企业享受小型微利企业税收减免的金额。依据相关政策,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。


核定征收的小微企业要填报《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类)》,该表适用于实行核定征收企业所得税的居民企业月度、季度预缴申报和年度汇算清缴申报时使用,直接根据收入总额、成本费用等核定情况计算应纳税额。

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