小规模取得进项发票如何进行账务处理?

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张凯执业律师
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首先,我们要明白小规模纳税人在增值税的征收管理上和一般纳税人是有区别的。小规模纳税人采用简易计税方法来计算缴纳增值税,也就是按照销售额和征收率来计算应纳税额,并且不能抵扣进项税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 销售额×征收率。


当小规模纳税人取得进项发票时,不管这张发票是增值税专用发票还是普通发票,都不用去认证,而是将发票上的价税合计金额全部计入相关的成本或者费用科目。


举个例子,如果小规模纳税人购进一批原材料,取得了一张价税合计为10300元的普通发票。账务处理如下:借:原材料 10300;贷:银行存款 10300。这里把价税合计金额都计入了原材料成本。


要是取得的是服务类的进项发票,比如办公费发票价税合计5150元,账务处理为:借:管理费用 - 办公费 5150;贷:库存现金 5150。同样也是把价税合计金额计入了费用科目。


所以,小规模纳税人取得进项发票后,不用考虑进项税额抵扣的问题,直接按价税合计金额计入相应的成本或费用,这样能保证账务处理符合税法规定。

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