小规模购进货物的增值税分录该怎么做?

我是一家小规模企业,在购进货物时涉及到增值税分录的处理。我不太清楚该如何准确地记录这些分录,也不了解相关的规定。想知道小规模购进货物的增值税分录具体该怎么写,依据是什么,希望得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下小规模纳税人的基本概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。这里所说的会计核算不健全,就是不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。


对于小规模纳税人购进货物的情况,和一般纳税人不同。一般纳税人购进货物时,其增值税进项税额在符合规定的情况下可以抵扣销项税额。但小规模纳税人采用简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。也就是说,小规模纳税人购进货物时支付的增值税,要计入货物的成本。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 销售额×征收率。小规模纳税人的标准由国务院财政、税务主管部门规定。


那么,小规模购进货物的增值税分录具体如下:当企业购进货物时,根据取得的发票等凭证,按照货物的价款和增值税的合计金额,借记“库存商品”“原材料”等科目(因为增值税不能抵扣,所以要包含在货物成本里);按照实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”“应付账款”等科目。


例如,某小规模纳税人购进一批原材料,取得的普通发票上注明的价款为 10,000 元,增值税为 300 元(假设征收率为 3%),款项已用银行存款支付。则会计分录为:借记“原材料”10,300 元,贷记“银行存款”10,300 元。这样就完成了小规模购进货物的增值税分录处理。

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