税额抵扣是否需要对方再开发票?

我在和合作伙伴有业务往来,涉及到税额抵扣的事情。不太清楚税额抵扣这块,是要对方再给我开发票才行吗?我不太明白这里面的规则,想搞清楚到底需不需要对方再开发票来进行税额抵扣。
张凯执业律师
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税额抵扣是否需要对方再开发票,要根据具体情况来判断。


首先,我们来解释一下税额抵扣。税额抵扣简单来说,就是纳税人在计算应纳税额时,可以将之前已经缴纳过的税额部分扣除掉,避免重复征税。比如企业购买原材料时缴纳了增值税,在销售产品计算增值税时,就可以把购买原材料时缴纳的那部分增值税扣除。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。也就是说,如果要进行税额抵扣,很多时候是需要取得合法有效的增值税专用发票的。在一般的商业交易中,对方开具符合规定的发票是进行税额抵扣的重要凭证。如果之前交易没有开具发票或者发票不符合抵扣要求,那么就可能需要对方重新开具合法有效的发票来实现税额抵扣。


然而,也存在一些特殊情况不需要对方再开发票也能进行税额抵扣。比如,购进农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和扣除率计算的进项税额可以抵扣;从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额也能抵扣。这些情况下,不是通过对方开具的普通意义上的销售发票来实现抵扣的。


所以,税额抵扣不一定都需要对方再开发票,要依据交易的具体类型、发票取得情况以及相关税收法律法规来确定。

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