三方抵债会有哪些税务问题?

我参与了一个三方抵债的业务,A欠B钱,B欠我钱,然后A直接把钱给我抵了B欠我的债。我不太清楚在这个过程中会涉及到哪些税务方面的事情,比如要不要交税,交什么税,计税依据是啥等等,希望了解一下。
张凯执业律师
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三方抵债是指三个主体之间通过协议约定,将一方对另一方的债权债务关系进行转移和抵销的行为。在三方抵债过程中,确实会涉及到一些税务问题,以下为您详细介绍:


首先是增值税方面。如果抵债的资产属于增值税应税货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,那么可能会涉及到增值税的缴纳。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则规定,销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人为增值税的纳税人。在三方抵债中,如果用货物抵债,就相当于销售货物,一般纳税人要按照适用税率计算销项税额,小规模纳税人则按照征收率计算应纳税额。比如,用一批价值10万元(不含税)的货物抵债,适用税率为13%,那么就需要缴纳1.3万元的增值税。


其次是企业所得税。企业以非货币资产进行债务清偿,应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务,确认相关资产的所得或损失。依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业取得的收入包括货币形式和非货币形式的各种收入,都应计入应纳税所得额。例如,企业用一项账面价值为80万元的固定资产抵债,该资产公允价值为100万元,那么就产生了20万元的资产转让所得,需要计入企业应纳税所得额计算缴纳企业所得税。


再者是印花税。如果三方抵债签订了相关的合同、协议等应税凭证,根据《中华人民共和国印花税法》,需要缴纳印花税。不同类型的合同适用不同的税率,比如买卖合同按价款的万分之三贴花。


最后是土地增值税,如果抵债的资产涉及到房地产,且符合土地增值税的征税范围,那么需要按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其实施细则的规定计算缴纳土地增值税。比如,用一处房地产抵债,房地产增值达到一定标准,就需要缴纳土地增值税。 总之,三方抵债的税务处理较为复杂,具体情况还需要根据抵债资产的类型、各方的纳税身份等因素综合判断。

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