注销时存在库存是否需要补税?

我打算注销公司,但是账面上还有库存商品。不清楚这种情况下需不需要向税务部门补缴税款,不知道相关的法律是怎么规定的,希望了解一下具体情况。
张凯执业律师
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在企业注销时存在库存是否需要补税,这要分不同情况来看。首先,我们来了解一下这里涉及的一些基本法律概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第七条规定,纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。当企业注销时,如果库存商品分配给股东或投资者、用于无偿赠送他人等视同销售的情况,就需要按照规定计算缴纳增值税。例如,企业将库存商品作为剩余资产分配给股东,这就相当于企业把商品销售给了股东,需要缴纳增值税。


对于企业所得税,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起六十日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。企业注销时的库存商品,如果在处置过程中产生了收益,这部分收益就需要计入应纳税所得额,缴纳企业所得税。比如,企业低价处理库存商品,但处理价格高于商品的成本价,那么这部分差价就属于企业的收益,需要缴纳企业所得税。


不过,如果企业注销时库存商品发生了非正常损失,比如因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质等,这部分库存对应的进项税额不得从销项税额中抵扣,已经抵扣的需要做进项税额转出处理。例如,企业仓库因管理不善导致部分库存商品被盗,那么这部分被盗商品对应的进项税额就需要转出。


所以,企业注销时有库存是否补税,要根据库存的处置方式、是否产生收益等具体情况,按照相关税法规定来确定。

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