当年无收入的企业业务招待费如何处理?

我家企业今年没有收入,但是有业务招待费支出。现在到了处理财务的时候,我不清楚这笔业务招待费该怎么处理,是能全额扣除,还是有其他规定呢?希望了解一下相关法律规定。
张凯执业律师
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企业业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。对于当年无收入的企业业务招待费处理,有明确的法律规定。


首先,根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出在计算应纳税所得额时不得扣除。而当年无收入的情况下,业务招待费从本质上来说是与取得收入相关的支出,但由于没有收入,在企业所得税扣除上有严格限制。


其次,按照《企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。当企业当年无收入时,销售(营业)收入为0,那么按照“不得超过当年销售(营业)收入的5‰”这一标准,可扣除金额为0。也就是说,虽然业务招待费可以按发生额的60%来衡量可扣除部分,但因为受收入比例限制,当年无收入时业务招待费在当年通常不能在企业所得税前扣除。


不过,企业需要正确核算业务招待费,准确记录其发生的时间、地点、事由等相关信息。并且,企业要留存好业务招待费的相关发票等凭证,以备税务机关检查。虽然当年不能扣除,但从长远来看,如果企业后续有了收入,可按照规定在符合条件时进行相应的税务处理。总之,企业要严格按照相关法律法规来处理业务招待费的税务问题,避免税务风险。

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