固定资产的计税基础是什么?

我在处理公司财务税务时,对固定资产计税基础这块不太明白。我们公司买了些设备作为固定资产,在计算税务时不知道怎么确定这些固定资产的计税基础。想了解下到底该如何确定,依据是什么,希望懂的人给讲讲。
张凯执业律师
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固定资产的计税基础,通俗来讲,就是在计算应纳税所得额时,按照税法规定可以用来计算固定资产折旧等费用扣除的基础金额。它是确定固定资产在税务处理上价值的重要依据。


根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十八条规定,固定资产按照以下方法确定计税基础:


外购的固定资产,以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础。举个例子,假如公司购买一台生产设备,设备价格为100万元,同时支付了运输费5万元、安装调试费3万元,那么这台设备的计税基础就是100 + 5 + 3 = 108万元。


自行建造的固定资产,以竣工结算前发生的支出为计税基础。比如企业自己建造一栋厂房,从开始动工到竣工结算,期间发生的材料费用、人工费用、借款利息等所有与建造该厂房相关的支出,都要计入计税基础。


融资租入的固定资产,以租赁合同约定的付款总额和承租人在签订租赁合同过程中发生的相关费用为计税基础,租赁合同未约定付款总额的,以该资产的公允价值和承租人在签订租赁合同过程中发生的相关费用为计税基础。


盘盈的固定资产,以同类固定资产的重置完全价值为计税基础。也就是说,如果企业在盘点时发现了一台未入账的旧设备,就要按照市场上同类新设备的价格,结合这台旧设备的新旧程度等因素,确定其重置完全价值,作为计税基础。


通过捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的固定资产,以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础。比如,其他企业向本公司捐赠了一台设备,这台设备的市场公允价值是50万元,本公司为接收这台设备支付了运输费2万元,那么这台设备的计税基础就是50 + 2 = 52万元。


确定固定资产的计税基础,对于企业准确计算应纳税所得额,合理缴纳企业所得税具有重要意义。企业应当按照税法规定,正确确定固定资产的计税基础,并据此进行相关的税务处理。

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