小规模纳税人只有进项没有销项怎么办?

我是小规模纳税人,公司这几个月只有进货,开了进项发票,但是没有销售,没开销项发票。我有点慌,不知道这种情况该怎么处理,会不会有税务风险?要怎么向税务机关申报?希望懂的人能给我讲讲。
张凯执业律师
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首先,我们来明确一下小规模纳税人和进项、销项的概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。这里的会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。而进项是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额;销项则是指纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产收取的增值税额。


对于小规模纳税人来说,和一般纳税人不同,其计税方式采用简易计税方法,应纳税额按照销售额和征收率计算,不得抵扣进项税额。也就是说,小规模纳税人即使有进项发票,也不能像一般纳税人那样用进项税额去抵扣销项税额。


当小规模纳税人只有进项没有销项时,在税务申报方面,要按照规定进行零申报。依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条规定,纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。所以,即使当期没有销项,没有应纳税款,也需要在规定的申报期限内进行零申报。


在这种情况下,通常不会有太大的税务风险,只要业务是真实发生的就行。不过,如果长期只有进项没有销项,可能会引起税务机关的关注。税务机关可能会进行调查,核实业务的真实性,查看是否存在隐瞒收入等情况。因此,小规模纳税人要保存好相关的进货凭证等资料,以证明业务的真实性。


如果之后有了销售业务,产生了销项,就按照简易计税方法计算应纳税额。应纳税额 = 销售额×征收率,这里的征收率一般为3%,目前有一些税收优惠政策,征收率可能会有调整。

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