有真实的进项但没有发票该怎么办?

我在做生意的时候,确实有真实的进项,货物也都正常采购了,但供应商就是不给开发票。我想知道这种情况对我有啥影响,我该怎么处理才符合法律规定呢?
张凯执业律师
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在商业交易中,有真实的进项却没有发票,这是一个比较常见且棘手的问题。下面我们从几个方面来分析这个问题以及相应的解决办法。首先,我们来看看没有发票可能带来的影响。从企业所得税方面来说,根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。但是这里的支出,通常需要有合法有效的凭证来证明,发票就是最常见的合法有效凭证。如果没有发票,在企业所得税汇算清缴时,这笔有真实进项的支出可能无法在税前扣除,这就意味着企业要多缴纳企业所得税。例如,企业采购了一批价值10万元的货物用于生产经营,没有取得发票,那么在计算企业所得税时,这10万元就不能从收入中扣除,企业就会多交相应的税款。其次,在增值税方面,如果没有取得增值税专用发票,企业就无法进行进项税额抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。没有发票,企业就要多缴纳增值税,增加了企业的税收负担。那么,遇到这种情况该怎么办呢?第一步,企业应该积极与供应商沟通,要求其开具发票。因为根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。供应商有义务为企业开具发票。如果供应商拒绝开具,企业可以向税务机关反映情况,寻求帮助。税务机关有权对供应商的发票开具情况进行监督和管理。第二步,如果实在无法取得发票,企业可以收集其他能够证明业务真实性的资料,如合同、运输单据、入库单等。虽然这些资料不能完全替代发票在税务扣除上的作用,但在一定程度上可以证明业务的真实性,在遇到税务检查时,能够说明情况,减少不必要的税务风险。总之,有真实的进项但没有发票会给企业带来税收方面的不利影响,企业要积极采取措施解决发票问题,同时做好相关资料的收集和管理工作。

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