三个点的专票是否可以抵税?

我拿到了一张税率为三个点的增值税专用发票,不太清楚这种发票能不能用来抵税。如果可以抵税,具体是怎么操作的呢?有没有什么限制条件?希望了解相关的法律规定和实际操作办法。
张凯执业律师
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三个点的专票通常是指征收率为3%的增值税专用发票。在符合一定条件的情况下,是可以用于抵税的。


这里先解释一下增值税专用发票抵税的概念。抵税就是指企业在缴纳增值税时,可以用取得的增值税专用发票上注明的税额,来抵扣自己销售货物或提供劳务等应缴纳的增值税税额。简单来说,就是减少企业需要缴纳给税务局的税款。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。这就为三个点的专票抵税提供了法律依据。


不过,并不是拿到三个点的专票就一定能抵税,需要满足一些条件。首先,取得专票的企业必须是一般纳税人。小规模纳税人采用简易计税方法,不能抵扣进项税额。其次,该专票对应的业务必须是用于企业的生产经营活动,且不属于不得抵扣进项税额的项目。根据相关规定,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。


如果满足上述条件,企业就可以在纳税申报时,将三个点专票上注明的税额作为进项税额,从当期的销项税额中抵扣。具体操作是在增值税发票综合服务平台上进行勾选认证,认证通过后,相关税额会在纳税申报系统中自动体现,用于计算应纳税额。

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