农产品免税发票可以进行进项抵扣吗?

我是做农产品生意的,拿到了一些农产品免税发票,不太清楚这些发票能不能进行进项抵扣,要是能抵扣的话,具体该怎么操作呢?希望懂行的朋友帮忙解答一下。
张凯执业律师
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农产品免税发票是可以进行进项抵扣的。下面为你详细介绍相关内容。


首先,我们来了解一下什么是农产品免税发票。农产品免税发票是指农业生产者销售自产农产品适用免征增值税政策而开具的普通发票。简单来说,就是农民伯伯把自己种的粮食、蔬菜等农产品卖给企业或者其他经营者时开的发票,这种发票不用交增值税。


在我国,有相关的法律条文支持农产品免税发票的进项抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%(后调整为9%)的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:进项税额 = 买价×扣除率。后来,为了深化增值税改革,相关政策又有了进一步的调整。


具体来说,一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。如果纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。也就是说,如果你拿到农产品免税发票后,把这些农产品用于生产更高税率的货物,那扣除率就可以提高。


关于抵扣的操作流程,一般纳税人在进行增值税纳税申报时,需要将计算得出的进项税额填写在增值税纳税申报表附列资料(二)第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次中。同时,要留存好相关的发票等凭证,以备税务机关检查。


需要注意的是,并不是所有的农产品发票都能进行进项抵扣。只有符合条件的,即农业生产者销售自产农产品开具的免税发票,才可以按照规定进行抵扣。如果是从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。所以,在实际操作中,一定要仔细区分,确保合规进行进项抵扣。

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