一般纳税人费用专票是否可以抵扣?

我是一般纳税人,拿到了一些费用专票,不太清楚这些发票能不能用来抵扣。不知道在法律规定上,一般纳税人的费用专票满足什么条件可以抵扣,又有哪些情况不能抵扣,想了解具体的法律规定和判断方法。
张凯执业律师
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一般来说,一般纳税人取得的费用专票是否可以抵扣,需要根据具体情况来判断。下面为你详细讲解相关的法律规定和判断方法。


首先,我们来了解一下增值税专用发票抵扣的基本概念。增值税是对商品或服务在流转过程中产生的增值额征收的一种税。一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额,应纳税额等于当期销项税额减去当期进项税额。而增值税专用发票上注明的税额就是进项税额,当符合规定时,这个进项税额可以从销项税额中扣除,从而减少纳税人需要缴纳的增值税。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;国务院规定的其他项目。


如果一般纳税人取得的费用专票所对应的费用不属于上述不得抵扣的范围,并且同时满足以下条件,通常是可以抵扣的:一是取得合法有效的增值税专用发票,即发票的开具符合规定,包括发票的基本内容填写完整、准确,加盖发票专用章等;二是业务真实发生,费用专票是与纳税人实际发生的生产经营活动相关的;三是在规定的时间内进行认证或勾选确认。目前,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。


例如,企业为生产经营而支付的办公用品费用,取得了合法有效的专票,且该企业不是将这些办公用品用于集体福利等不得抵扣的项目,那么这张专票上注明的税额就可以作为进项税额进行抵扣。但如果企业购买的食品用于职工食堂,属于集体福利范畴,即使取得了费用专票,其进项税额也不得从销项税额中抵扣。


综上所述,一般纳税人费用专票能否抵扣要依据具体的业务情况,并严格遵循相关法律规定来判断。

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