关联方利息支出能在税前扣除吗?

我公司和关联方有资金往来,产生了利息支出。我不太清楚这部分利息支出能不能在计算企业所得税的时候进行税前扣除,也不知道扣除有什么条件和标准,希望了解一下相关法律规定。
张凯执业律师
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关联方利息支出能否在税前扣除,需要根据具体情况来判断。


首先,我们来解释一下几个关键概念。关联方是指与企业有下列关联关系之一的企业、其他组织或者个人:在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的控制关系;直接或者间接地同为第三者控制;在利益上具有相关联的其他关系。税前扣除则是指在计算应纳税所得额时,允许从收入总额中扣除的项目。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第四十六条规定,企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。


《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百一十九条对债权性投资和权益性投资进行了明确。债权性投资,是指企业直接或者间接从关联方获得的,需要偿还本金和支付利息或者需要以其他具有支付利息性质的方式予以补偿的融资。权益性投资,是指企业接受的不需要偿还本金和支付利息,投资人对企业净资产拥有所有权的投资。


另外,《财政部、国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税〔2008〕121号)规定了接受关联方债权性投资与其权益性投资比例,金融企业为5:1;其他企业为2:1。也就是说,如果企业的关联方债权性投资与权益性投资比例超过上述标准,超过部分的利息支出一般不得在税前扣除,但符合独立交易原则的除外;或者该企业的实际税负不高于境内关联方的,其实际支付给境内关联方的利息支出,在计算应纳税所得额时准予扣除。


综上所述,关联方利息支出在符合一定条件和标准的情况下是可以在税前扣除的。企业需要准确判断自身与关联方的关系、投资比例等情况,并按照相关法律规定进行税务处理。

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