简易计税项目取得专票是否可以抵扣?

我公司有个简易计税项目,收到了供应商开的增值税专用发票。我不太清楚在这种简易计税的情况下,这张专票能不能用来抵扣税款。要是能抵扣,对公司成本控制有好处;要是不能,后续该怎么处理这张专票也拿不准,希望了解相关法律规定。
张凯执业律师
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在我国的税收法律体系中,简易计税项目取得专票通常是不可以抵扣的。下面为您详细解释:


首先,简易计税方法是一种相对简化的计税方式。它是按照销售额和征收率来计算应纳税额,不涉及进项税额抵扣的问题。这就好比您在一个特定的交易规则里,只能按照一种简单的方式来计算需要缴纳的税款,而不能像一般计税方法那样去考虑进项抵扣。


依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。


这意味着,只要是用于简易计税项目的相关购进所取得的专票,其进项税额都不能进行抵扣。如果企业取得了简易计税项目对应的专票,正确的做法是不进行认证抵扣,直接按照发票上的价税合计金额计入相关成本费用。这样既符合税法规定,也能准确核算企业的成本和税务情况。如果误将用于简易计税项目的专票进行了抵扣,一旦被税务机关发现,会面临补缴税款、加收滞纳金等风险。所以企业在税务处理时,一定要严格区分一般计税项目和简易计税项目,准确处理进项税额的抵扣问题。

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