免税企业查补的税款是否可以减免?

我经营着一家免税企业,最近税务部门来检查,查出了一些之前的税款需要补缴。我想知道,我们本身是免税企业,那这次查补出来的这些税款还能不能像正常经营那样享受减免政策呢?不太清楚这方面的规定,希望能得到解答。
张凯执业律师
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在探讨免税企业查补的税款是否减免这个问题时,我们需要从相关法律规定以及实际情况来进行分析。


首先,我们要明白免税企业的概念。免税企业是指依据国家税收法律法规的规定,在一定条件和范围内,享受免征税款优惠政策的企业。这是国家为了鼓励某些行业的发展、扶持特定类型的企业等目的而实施的税收优惠措施。


然而,对于查补税款的情况,就不能简单地认为也可以享受减免。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定,纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。如果企业在经营过程中存在少缴、未缴税款的情况,经过税务机关检查发现并进行查补,这通常意味着企业之前没有按照规定履行纳税义务。


一般来说,查补的税款是否减免要根据具体情况判断。如果企业的免税资格是基于符合特定的条件和程序获得的,且查补的税款所涉及的业务仍然符合免税的规定,同时企业并非是故意偷逃税款,那么有可能在符合相关程序和要求的情况下,对查补税款给予减免。但如果企业是因为故意隐瞒收入、虚假申报等违法行为导致少缴税款,那么查补的税款通常是不能减免的,并且还可能面临罚款、滞纳金等处罚。


例如,企业在享受免税政策期间,由于会计核算失误导致少计了部分应税收入,经税务机关查补后,如果企业能够证明该业务确实符合免税条件,且并非主观故意,在向税务机关说明情况并提供相关证明材料后,有可能争取到查补税款的减免。但如果企业是通过虚开发票等手段来偷逃税款,被查补的税款就不可能享受减免。


所以,免税企业查补的税款能否减免不能一概而论,需要结合企业的具体情况、违法行为的性质以及是否符合相关税收政策规定等来综合判断。企业在遇到此类问题时,应及时与税务机关沟通,按照税务机关的要求提供相关资料,以确定查补税款的处理方式。

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