茶叶发票能否进行进项抵扣?

我公司采购了一批茶叶,收到了对应的发票。我不太清楚这种茶叶发票在税务处理上能不能进行进项抵扣。想了解下在什么情况下可以抵扣,什么情况下不能抵扣,相关的法律依据是怎样的。
张凯执业律师
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进项抵扣是指企业在缴纳增值税时,购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,可以从销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产所产生的销项税额中扣除。也就是说,当企业有采购行为并取得合法的进项发票时,这部分发票上的税额可以用来抵减企业销售商品或提供服务时应缴纳的增值税税额。


对于茶叶发票能否进项抵扣,需要分情况来看。如果企业购买茶叶是用于生产经营,比如是茶叶销售企业采购茶叶用于再次销售,或者餐饮企业采购茶叶用于提供餐饮服务等,这种情况下,取得的茶叶增值税专用发票通常是可以进行进项抵扣的。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。


然而,如果企业购买茶叶是用于集体福利或者个人消费,例如企业将茶叶作为员工福利发放,或者用于企业内部的招待等,那么根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。这种情况下,茶叶发票的进项税额就不能进行抵扣。

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