企业边角料内销交的增值税能否抵税?

我开了家企业,在生产过程中产生了一些边角料,现在打算把这些边角料内销。我想知道,内销边角料交的增值税能不能用来抵税呢?不太清楚这方面的规定,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下增值税抵税的基本概念。增值税抵税,通俗来讲,就是企业在购进货物、劳务、服务等过程中支付的增值税,可以在销售货物或提供服务时产生的增值税应纳税额中扣除。其核心依据是增值税的链条机制,即每个环节只对增值部分征税。




根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额等。




对于企业边角料内销交的增值税能否抵税,关键要看是否符合上述可抵扣进项税额的规定。如果企业内销边角料时取得了合法有效的增值税扣税凭证,比如增值税专用发票,并且该边角料是用于企业正常的生产经营活动相关的应税项目,那么其缴纳的增值税是可以作为进项税额进行抵扣的。




但如果存在一些不符合规定的情况,例如没有取得合法有效的扣税凭证,或者该边角料的使用与企业的应税项目无关,像用于集体福利、个人消费等,那么这部分增值税就不能进行抵扣。




所以,企业边角料内销交的增值税能不能抵税,要结合实际情况,看是否满足增值税进项税额抵扣的条件。

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