专票换普票企业交税会减少吗?

我经营着一家企业,在日常交易中,会涉及专票和普票的使用。最近有供应商提出可以把专票换成普票给我们。我不太清楚这两者之间的区别,也不知道专票换普票后企业交税会不会减少,想了解一下相关的法律规定和实际影响。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下增值税专用发票(专票)和增值税普通发票(普票)的基本概念。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明。而增值税普通发票则是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理,购货方不能凭此发票进行抵扣。




对于企业交税是否会减少,这要分不同的情况来看。




如果企业是增值税一般纳税人,取得专票时,符合规定的进项税额可以从销项税额中抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。例如,企业购买一批原材料,取得专票,发票上注明的税额为10万元,企业当期销项税额为20万元,那么当期应纳税额就是20 - 10 = 10万元。但如果将专票换成普票,普票的进项税额不能抵扣,企业当期应纳税额就是20万元,交税明显增加了,而不是减少。




如果企业是小规模纳税人,由于小规模纳税人采用简易计税方法,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。小规模纳税人不能抵扣进项税额,所以专票和普票对其缴纳增值税的金额没有影响。比如小规模纳税人当期销售额为100万元,征收率3%,应纳税额就是100×3% = 3万元,不管取得的是专票还是普票,交税金额都是3万元。




此外,在企业所得税方面,无论是专票还是普票,只要是与企业生产经营有关的、合理的支出,都可以在计算应纳税所得额时扣除。根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。所以从企业所得税角度看,专票换普票一般不影响企业交税金额。




综上所述,对于一般纳税人而言,专票换普票通常会导致交税增加;对于小规模纳税人,专票换普票对交税金额没有影响。

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