question-icon 员工借款给公司取得的利息收入需要交什么税?

我是一名公司员工,把钱借给了公司,约定会有利息收入。我不太清楚这笔利息收入在税务方面有什么规定,不知道要交哪些税,怕到时候漏交了税给自己带来麻烦,所以想了解一下具体情况。
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answer-icon 共1位律师解答

当员工借款给公司并取得利息收入时,涉及到一些税务方面的规定。下面为您详细介绍需要缴纳的税种以及相关依据。 首先是增值税。根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》的规定,销售服务、无形资产或者不动产,是指有偿提供服务、有偿转让无形资产或者不动产。员工将资金贷与公司使用而取得利息收入的行为,属于提供贷款服务,应按照金融服务缴纳增值税。个人发生应税行为的销售额未达到增值税起征点的,免征增值税;达到起征点的,全额计算缴纳增值税。增值税起征点幅度如下:按期纳税的,为月销售额5000 - 20000元(含本数);按次纳税的,为每次(日)销售额300 - 500元(含本数)。 其次是个人所得税。依据《中华人民共和国个人所得税法》第二条规定,利息、股息、红利所得应当缴纳个人所得税。员工取得的利息收入属于“利息、股息、红利所得”项目,适用比例税率,税率为百分之二十。支付所得的单位即公司为扣缴义务人,应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报。

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