开票时开了折扣该如何做账和结转成本?

我在给客户开发票的时候开了折扣,现在不知道该怎么进行账务处理和成本结转。我不太清楚在有折扣的情况下,收入和成本的计算方法跟正常开票是不是一样,担心处理不好会影响财务数据的准确性,想知道具体该怎么做。
张凯执业律师
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在开票时开了折扣,账务处理和成本结转需要依据相关会计准则来进行。首先来解释几个关键的概念。商业折扣是指企业为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。而销售折让是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。


当开票时开了折扣,如果属于商业折扣,根据《企业会计准则第14号——收入》规定,销售商品涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。比如,商品原价100元,给予10%的商业折扣,那么确认的收入就是90元。在账务处理上,按照折扣后的金额借记“应收账款”等科目,贷记“主营业务收入”“应交税费——应交增值税(销项税额)”。


成本结转方面,成本结转的金额不受商业折扣的影响,按照正常的成本计算方法和金额进行结转。比如,该商品的成本是60元,借记“主营业务成本”60元,贷记“库存商品”60元。


如果属于销售折让,企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的,应当在发生时冲减当期销售商品收入。即按应冲减的销售商品收入金额,借记“主营业务收入”科目,按增值税专用发票上注明的应冲减的增值税销项税额,借记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目,按实际支付或应退还的价款,贷记“银行存款”“应收账款”等科目。


成本方面,如果销售折让不涉及商品退回,成本一般不需要调整。但如果因为销售折让导致部分商品退回,那么需要冲减相应的成本。例如,退回商品成本为20元,借记“库存商品”20元,贷记“主营业务成本”20元。

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