收到海关进口增值税专用缴款书该如何做账?

我公司最近收到了海关进口增值税专用缴款书,但是我不知道该怎么进行账务处理。之前没遇到过这种情况,也不太清楚相关的流程和规范。我想了解下,在会计分录上要怎么写,具体的操作步骤是怎样的,有没有需要特别注意的地方呢?
张凯执业律师
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首先,我们要了解海关进口增值税专用缴款书在会计处理中的几个关键概念。增值税是一种流转税,对于进口货物,海关会征收进口增值税。而专用缴款书就是我们缴纳增值税的凭证,在账务处理上有特定的要求。


根据相关规定,企业进口货物时,按照海关提供的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目;按照进口货物应计入采购成本的金额,借记“材料采购”“原材料”“库存商品”等科目;按照应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”“银行存款”等科目。


举个例子来说,如果企业进口一批原材料,海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额为13,000元,原材料的价款为100,000元,款项已经通过银行存款支付。那么账务处理如下:


第一步,计算原材料的采购成本,这里就是价款100,000元。


第二步,确定可以抵扣的进项税额,即海关进口增值税专用缴款书上注明的13,000元。


第三步,进行账务处理,编制会计分录:


借:原材料 100,000

应交税费——应交增值税(进项税额) 13,000

贷:银行存款 113,000


需要注意的是,企业取得海关进口增值税专用缴款书后,要按照规定进行稽核比对。根据《国家税务总局 海关总署关于实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法有关问题的公告》,自开具之日起180天内向主管税务机关报送《海关完税凭证抵扣清单》(电子数据),申请稽核比对。经税务机关稽核比对相符后,其增值税额方能作为进项税额在销项税额中抵扣。

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