准予扣除业务招待费该如何计算?

我开了一家小公司,在处理财务账目的时候,对于业务招待费的扣除不太清楚。听说业务招待费在计算企业所得税时有扣除标准,但具体怎么算我不太明白。我想知道准予扣除的业务招待费是根据什么来计算的,计算方法是怎样的。
张凯执业律师
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在企业的日常经营中,业务招待费是一项常见的支出,不过在计算企业所得税时,准予扣除的业务招待费是有明确规定的。


首先,业务招待费是企业为了生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。这部分费用虽然是企业经营活动的一部分,但不能全额在税前扣除,需要按照一定的标准来计算准予扣除的金额。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得扣除。而业务招待费需要合理划分与生产经营相关的部分。具体计算方法按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定执行,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


举个例子来说明,假如A企业在一个纳税年度内的销售(营业)收入是1000万元,当年实际发生的业务招待费是10万元。第一步,先计算业务招待费发生额的60%,也就是10万元×60% = 6万元。第二步,计算当年销售(营业)收入的5‰,即1000万元×5‰ = 5万元。通过比较可以发现,6万元大于5万元,按照规定,只能按照较低的5万元来扣除,超出的部分(10万元 - 5万元 = 5万元)就不能在税前扣除了。


所以,企业在计算准予扣除的业务招待费时,要分别计算业务招待费发生额的60%和当年销售(营业)收入的5‰,然后取两者中的较小值作为准予扣除的金额。这样做既能保证企业合理的业务招待支出得到一定的扣除,又能防止企业通过不合理的业务招待费来减少应纳税所得额,保证税收的公平性和合理性。

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