车票如何抵扣进项税?

我出差坐火车、高铁这些产生了不少车票费用,听说车票能抵扣进项税,可我不太清楚具体该怎么操作。是所有车票都能抵扣吗?抵扣的比例是多少?申报的时候又该怎么做呢?希望能有人给我讲讲。
张凯执业律师
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车票抵扣进项税是指企业在计算应缴纳的增值税时,可以将符合规定的车票费用按照一定比例从销项税额中扣除,从而减少应纳税额。这是国家为了减轻企业税收负担而出台的一项政策。


对于国内旅客运输服务取得的车票可以进行进项税抵扣。具体的车票类型和抵扣计算方法如下:


1. 取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额。比如您拿到一张增值税电子普通发票,上面注明税额是10元,那么就可以抵扣10元的进项税。


2. 取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照下列公式计算进项税额:航空旅客运输进项税额=(票价 + 燃油附加费)÷(1 + 9%)× 9%。例如行程单上票价是1000元,燃油附加费是100元,那么可抵扣的进项税额就是(1000 + 100)÷(1 + 9%)× 9% ≈ 90.83元。


3. 取得注明旅客身份信息的铁路车票的,按照下列公式计算进项税额:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1 + 9%)× 9%。假设您的铁路车票票面金额是500元,可抵扣的进项税额就是500÷(1 + 9%)× 9% ≈ 41.28元。


4. 取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1 + 3%)× 3%。若公路客票票面金额是100元,可抵扣的进项税额就是100÷(1 + 3%)× 3% ≈ 2.91元。


需要注意的是,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进客运服务,其进项税额不得从销项税额中抵扣。同时,未注明旅客身份信息的车票,也是不能抵扣进项税的。


在申报时,纳税人应将当期可抵扣的旅客运输服务进项税额,填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”中。同时,还需将上述内容填入本表第10行“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”。这些规定依据的是《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

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