混合销售的税率该如何确定?

我经营一家公司,在业务中有混合销售的情况,就是一项销售行为既涉及货物又涉及服务。我不太清楚这种情况下税率该怎么确定,是按货物的税率,还是服务的税率,还是有其他的规定,希望能了解一下相关法律依据和确定方法。
张凯执业律师
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混合销售是指一项销售行为既涉及货物又涉及服务。在确定混合销售的税率时,关键在于判断企业的主营业务。


按照《中华人民共和国增值税暂行条例》以及相关税收政策规定,从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。这里所说的从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户,包括以从事货物的生产、批发或者零售为主,并兼营销售服务的单位和个体工商户在内。


“以从事货物的生产、批发或者零售为主”,通常是指纳税人年货物销售额与非应税劳务营业额的合计数中,年货物销售额超过50%,非应税劳务营业额不到50%。比如一家主要从事家具生产销售的企业,在销售家具的同时提供安装服务,这就属于混合销售行为,由于其主营业务是货物销售,所以应按照销售货物的税率来缴纳增值税。


再比如一家建筑公司,在提供建筑服务的同时销售一些建筑材料,这种情况下因为其主营业务是建筑服务,那么就按照销售服务的税率来缴纳增值税。总之,确定混合销售的税率,核心就是先明确企业的主营业务,再依据相关规定适用对应的税率。

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