增值税销售额如何确定?

我在经营一家小公司,涉及到增值税缴纳的问题。不太清楚增值税销售额到底该怎么确定,是按照实际收到的款项算,还是有其他的计算方式呢?希望了解确定增值税销售额的具体方法和依据。
张凯执业律师
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增值税销售额是指纳税人销售货物或者提供应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括收取的销项税额。这里的价外费用,通俗来讲,就是销售方向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但有些项目是不包括在价外费用中的,比如受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税;同时符合两个条件的代垫运输费用,即承运部门的运输费用发票开具给购买方,并且纳税人将该项发票转交给购买方的;以及同时符合三个条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费,即由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;所收款项全额上缴财政。确定增值税销售额的法律依据主要是《中华人民共和国增值税暂行条例》第六条规定,销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。销售额以人民币计算。纳税人以人民币以外的货币结算销售额的,应当折合成人民币计算。如果纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。在视同销售货物行为而无销售额的情况下,主管税务机关会按下列顺序确定销售额:首先按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定;其次按其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定;最后按组成计税价格确定。组成计税价格的公式为:组成计税价格=成本×(1 + 成本利润率)。属于应征消费税的货物,其组成计税价格中应加计消费税额。公式中的成本是指:销售自产货物的为实际生产成本,销售外购货物的为实际采购成本。公式中的成本利润率由国家税务总局确定。

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