小规模增值税无票收入该怎么填?

我是做小生意的,属于小规模纳税人。最近有几笔业务没开发票,产生了无票收入。我知道报税时得填这部分收入,但不清楚具体在报表里怎么填,填在哪一栏,怕填错了出问题,想了解下具体的填写方法。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下小规模增值税和无票收入这两个概念。小规模增值税是指增值税小规模纳税人按照一定的征收率缴纳的增值税。而无票收入就是没有开具发票的收入,比如有些客户不要求开发票,这部分销售金额就属于无票收入。


对于小规模纳税人增值税无票收入的填写,主要涉及到增值税纳税申报表。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》以及相关税收规定,小规模纳税人需要填写《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》。


如果您季度销售额未超过30万元,且没有开具增值税专用发票,无票收入应填写在“小微企业免税销售额”(企业适用)或者“未达起征点销售额”(个体工商户适用)栏次。比如,您是一家企业,本季度无票收入20万元,那么就把这20万元填到“小微企业免税销售额”栏中。因为按照规定,小规模纳税人季度销售额不超过30万元免征增值税。


要是您季度销售额超过了30万元,或者开具了增值税专用发票,无票收入应填写在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次。例如,您本季度无票收入35万元,开具专票收入10万元,那么无票收入35万元就填在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”中,然后按照相应的征收率计算缴纳增值税。


此外,如果您享受了一些增值税减免政策,还需要填写《增值税减免税申报明细表》。总之,在填写时一定要准确核算无票收入金额,按照规定正确填写申报表,避免出现税务风险。

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