税务局补缴收入该怎么做分录?

我公司收到税务局通知要补缴收入,可我在财务处理上不太懂。不清楚在这种情况下,具体要怎么做会计分录,担心做错影响财务数据和税务申报。想了解一下相关的分录处理方法以及依据。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,我们来解释一下会计分录是什么。简单来说,会计分录就是记录企业每一项经济业务的一种方式,它明确了要记录哪些会计科目,以及这些科目的金额是增加还是减少。对于税务局补缴收入的情况,分录的处理要根据具体的业务类型和税种来确定。


假设补缴的是增值税。如果是一般纳税人,当发生补缴增值税业务时,首先要确定补缴的原因。如果是由于前期少确认收入导致的,要将补缴的增值税计入“应交税费——未交增值税”科目。比如,企业发现前期少确认了一笔含税收入11300元,税率为13%,那么不含税收入为10000元,增值税为1300元。分录如下:借:应收账款等 11300;贷:以前年度损益调整 10000,应交税费——应交增值税(销项税额) 1300。然后,将应交增值税转入未交增值税:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 1300;贷:应交税费——未交增值税 1300。实际缴纳时:借:应交税费——未交增值税 1300;贷:银行存款 1300。


如果是小规模纳税人,补缴增值税时,直接通过“应交税费——应交增值税”科目核算。例如,补缴增值税1000元,分录为:借:应收账款等 (含税收入);贷:主营业务收入 (不含税收入),应交税费——应交增值税 1000。缴纳时:借:应交税费——应交增值税 1000;贷:银行存款 1000。


依据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。所以,在补缴收入时,除了正确处理会计分录,还要注意滞纳金的计算和缴纳。

相关问题

为您推荐20个相关问题

补交税费的分录怎么做?

我公司之前有税费没交齐,现在需要补交。我是公司的会计,对这方面的账务处理不太懂,不知道该怎么做分录,怕弄错了影响财务数据。想了解下补交税费的分录具体该怎么写,有哪些需要注意的地方。

补交税该怎么做分录?

我公司之前漏交了一部分税,现在要补交。我是公司的会计新手,不太清楚补交税的分录该怎么做。我知道正常交税的分录处理,但补交税感觉情况不太一样,怕做错影响财务记录。想问问专业人士,补交税的分录具体该怎么操作?

补缴以前年度税费的会计分录该怎么写?

我公司需要补缴以前年度的税费,但是我不知道在会计上该怎么写分录。之前没处理过这种情况,担心分录写错影响财务记录和税务申报,想知道按照中国法律和会计规范,补缴以前年度税费的会计分录具体该怎么写。

补缴企业所得税的会计分录该怎么做?

我公司在税务检查中需要补缴企业所得税,但是我不知道该怎么去做这部分的会计分录。我对会计知识了解不多,希望能弄清楚具体的操作步骤,不然不知道怎么记账,怕影响公司财务记录的准确性。

补缴上一年的企业所得税会计分录怎么做?

我公司需要补缴上一年的企业所得税,但是我不知道该如何做会计分录。我担心分录做错会影响财务数据的准确性,想了解一下正确的做法是什么,以及每个步骤背后的原理,希望得到专业解答。

多缴税款退回的会计分录怎么做?

我公司之前多缴了税款,现在税务机关把多缴的税款退回了。我不太清楚在会计上该怎么处理这笔退回的税款,不知道具体的会计分录该怎么写,有没有相关的规定可以参考呢?希望了解一下这方面的内容。

补交经营所得的会计分录该怎么写?

我是一家小公司的会计,最近公司需要补交经营所得,但是我不太清楚相关的会计分录该怎么写。我知道会计分录的准确性对公司财务记录很重要,要是写错了会影响财务报表。所以想了解下补交经营所得的会计分录具体该怎么写,有哪些步骤和注意事项。

补缴以前年度税金的会计分录该怎么写?

我公司需要补缴以前年度的税金,但是我不知道在会计上该如何写分录。之前没处理过这种情况,也不太清楚相关的会计准则和规范,担心分录写错会影响财务数据。想问问专业人士,补缴以前年度税金的会计分录具体该怎么写?

缴纳其他收入税费的会计分录怎么做?

我公司有一些其他收入,现在要缴纳相关税费,但是我不知道在会计上该怎么记录这些缴纳税费的情况。比如会计科目该怎么用,借贷方向该怎么确定,希望了解一下缴纳其他收入税费的会计分录具体做法。

稽核补缴的税务处理方法是什么?

我公司最近收到税务稽核通知,需要进行补缴税款。但我不知道具体该怎么处理这些补缴的税务,是要在申报系统里操作,还是要去税务局现场办理?补缴的税款在账务上又该怎么处理?滞纳金这些又怎么算?希望能得到详细解答。

纳税检查补收城建税的会计分录怎么做?

我公司在纳税检查中被要求补缴城建税,但是我不知道该如何做会计分录。之前没遇到过这种情况,也不清楚具体的操作流程和规范。想问问在会计账务处理上,纳税检查补收城建税的分录要怎么写,有哪些需要特别注意的地方。

税务罚款应计入什么科目?

我公司最近收到了一笔税务罚款,不知道在财务处理上该把这笔罚款做到什么科目里。我对财务和税务方面的知识不太懂,担心处理不好会有问题。想了解下按照法律规定和财务规范,税务罚款应该计入哪个会计科目呢?

税务扣的滞纳金该怎么做账?

我公司最近收到通知,要缴纳税务滞纳金。我是公司的会计,不太清楚这笔滞纳金在财务上该怎么处理,是计入成本、费用,还是有其他的处理方式呢?希望了解一下具体的账务处理方法。

税金差额该怎么做分录?

我在处理公司财务时,遇到了税金差额的问题。不太清楚在会计分录上要怎么处理这些税金差额,担心处理不好会影响财务报表的准确性和税务申报。想了解一下按照法律规定和财务准则,税金差额具体该怎么做分录。

补缴以前年度的滞纳金该如何做账?

我公司要补缴以前年度的滞纳金,但是我不知道该怎么做账。我不清楚在会计处理上有哪些步骤和要求,也不知道要遵循什么原则。希望了解一下补缴以前年度滞纳金的账务处理方法,避免出现财务错误。

企业年报补交的所得税该如何做账?

我开了一家小公司,在做企业年报时发现需要补交所得税。但我对财务和税务方面不太懂,不知道这补交的所得税该怎么做账。担心做错账会带来税务风险,想了解具体的做账方法和步骤,希望能有专业的解答。

增值税补交的会计处理是怎样的?

我公司在税务检查中发现需要补交增值税,但是我不知道该如何进行会计处理。我想了解具体的操作步骤和相关的账务处理方法,比如涉及哪些会计科目,借贷方向是怎样的,有没有相关的规定和要求,希望能得到专业解答。

补税滞纳金应计入什么会计科目?

我公司最近收到通知需要补税,还产生了滞纳金。我作为公司的会计,不太清楚这笔补税滞纳金在做账的时候应该计入哪个会计科目。希望了解一下相关的规定,好正确完成账务处理。

补缴税款是否可以税前扣除?

我公司之前有一些税款没缴,现在需要补缴。我想知道这补缴的税款能不能在计算企业所得税等税前进行扣除呢?不太清楚相关规定,怕操作不当引发税务问题,希望了解一下具体情况。

补去年的增值税该如何做账?

我公司去年少交了增值税,现在要补缴。但我不知道该怎么进行账务处理,是直接计入今年的账目,还是要对去年的账目进行调整呢?我担心做错账会带来税务风险,希望了解正确的做账方法。