增值税发票抵扣的钱如何入账?

我公司收到了增值税发票并且进行了抵扣,但是不知道这抵扣的钱该怎么入账。我不太清楚具体的入账流程和方法,也不知道要遵循哪些规定。想了解一下在财务处理上,增值税发票抵扣的钱入账的正确方式是什么。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下增值税发票抵扣的基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。增值税发票抵扣,就是指一般纳税人企业在缴纳增值税时,可以用取得的符合规定的增值税专用发票上注明的税额,来抵减自己当期应纳增值税税额。


当企业取得增值税专用发票并进行抵扣时,在会计处理上,需要根据不同的业务情况进行相应的账务处理。一般来说,涉及到“应交税费——应交增值税(进项税额)”这个科目。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。


对于一般的采购业务,假如企业购买了一批原材料,取得了增值税专用发票,发票上注明的价款为10000元,增值税税额为1300元(假设税率为13%)。在入账时,账务处理如下:


借:原材料 10000


应交税费——应交增值税(进项税额) 1300


贷:银行存款等 11300


这里的“应交税费——应交增值税(进项税额)”就体现了增值税发票抵扣的金额。它相当于企业减少了要缴纳给税务机关的增值税金额。


如果企业是接受应税服务,比如接受了一项咨询服务,取得了增值税专用发票,也是按照类似的方法入账。假设咨询服务费用为5000元,增值税税额为300元(假设税率为6%),账务处理为:


借:管理费用——咨询费 5000


应交税费——应交增值税(进项税额) 300


贷:银行存款等 5300


在期末计算应纳增值税税额时,用当期的销项税额减去当期的进项税额(包括这些抵扣的进项税额)。如果销项税额大于进项税额,其差额就是企业当期应缴纳的增值税;如果销项税额小于进项税额,其差额可以留待下期继续抵扣。总之,增值税发票抵扣的钱通过“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目进行入账处理,符合税法规定且能够准确反映企业的财务状况和税务情况。

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