滞纳金所得税该如何填报?

我公司在经营过程中产生了滞纳金,现在到了申报所得税的时候,我完全不知道该怎么填报关于滞纳金这部分的所得税。我想了解填报的具体流程、需要注意什么,还有在报表里要填到哪个位置,希望有人能给我详细讲讲。
张凯执业律师
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滞纳金是指在规定的期限内未履行相应义务,而被依法加收的款项。在所得税填报方面,首先要明确滞纳金在税务处理上的规定。根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金不得扣除。这意味着企业支付的税收滞纳金不能在税前扣除,需要进行纳税调增。


在填报所得税时,企业通常需要使用企业所得税年度纳税申报表。对于一般企业来说,会涉及到《纳税调整项目明细表》(A105000)。在该表的“扣除类调整项目”中,有“税收滞纳金、加收利息”这一具体项目。企业需要将实际发生的税收滞纳金金额填入该项目的“账载金额”栏次,“税收金额”栏填0,二者的差额会自动计算出来并反映在“调增金额”栏,最终会影响应纳税所得额。


如果企业还存在其他非税收滞纳金,比如商业合同违约产生的滞纳金,根据企业所得税法规定,与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这类滞纳金一般可以在税前扣除,不需要进行纳税调整。企业要做好区分,准确填报。


在填报过程中,企业要确保滞纳金数据的真实性和准确性,相关的凭证和资料要妥善保存,以备税务机关核查。如果对填报仍有疑问,建议咨询当地税务机关或专业的税务顾问。

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