不抵扣勾选的发票增值税该怎么申报?

我公司收到了一些发票,做了不抵扣勾选。但在申报增值税时就犯难了,不知道该怎么操作。想了解下不抵扣勾选的发票,在申报增值税的过程中有什么特殊要求和步骤,要填哪些表、怎么填,希望得到详细解答。
张凯执业律师
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在理解不抵扣勾选的发票增值税如何申报之前,我们先了解下什么是不抵扣勾选。不抵扣勾选是指一般纳税人取得增值税扣税凭证后,根据自身经营情况,判断该凭证不应在本期申报抵扣进项税额,从而在增值税发票综合服务平台进行不抵扣勾选操作。


依据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号),纳税人通过增值税发票综合服务平台对取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票的发票信息进行用途确认。不抵扣勾选就是用途确认的一种。


具体申报流程如下:首先,对于做了不抵扣勾选的发票,不需要在增值税纳税申报表附列资料(二)“本期进项税额明细”中填列。因为不抵扣勾选意味着放弃了该发票的进项税额抵扣权利。


在纳税申报时,企业要准确区分可抵扣和不抵扣的发票。企业需要对发票进行分类管理,将不抵扣勾选的发票单独记录,以备税务机关检查。同时,在财务核算上,不抵扣的发票对应的金额应直接计入相关成本或费用科目,不涉及进项税额的核算。


企业要确保不抵扣勾选操作的准确性。一旦进行了不抵扣勾选,后期通常不能再重新选择抵扣。如果企业在操作后发现有误,应及时联系主管税务机关,按要求进行处理。


总之,企业在处理不抵扣勾选发票的增值税申报时,要严格按照相关规定操作,准确申报,避免税务风险。

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