收到增值税返税该如何进行汇算清缴?

我公司收到了增值税返税,但是在汇算清缴这块不太清楚该怎么做。不知道这部分返税在汇算清缴时需不需要计入收入,该怎么填写相关报表,有没有什么特殊规定和注意事项。希望了解一下具体的操作流程和法律要求。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下增值税返税和汇算清缴这两个概念。增值税返税是指企业在缴纳增值税后,根据国家相关政策规定,获得一定比例的税款返还。而汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。


对于收到的增值税返税在汇算清缴时的处理,要分情况来看。如果增值税返税属于财政性资金,根据《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)规定,企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:一是企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;二是财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;三是企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。


若符合上述不征税收入条件,在汇算清缴时,这部分增值税返税不计入应税收入,相应的支出也不得在计算应纳税所得额时扣除。若不符合不征税收入条件,那么增值税返税就需要计入企业当年收入总额,计算缴纳企业所得税。


在填写汇算清缴报表时,如果是不征税收入,要在《纳税调整项目明细表》(A105000)的“不征税收入”相关行次进行纳税调减;如果是应税收入,则正常在收入类相关报表项目中填报。同时,企业要留存好与增值税返税相关的文件、凭证等资料,以备税务机关检查。

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