汇算清缴期间费用的利息收支是怎样规定的?

我在处理公司汇算清缴时,对期间费用里的利息收支不太清楚。比如哪些利息收入要算进去,哪些利息支出可以扣除,扣除标准是怎样的。想了解下相关法律规定,好准确完成汇算清缴工作。
张凯执业律师
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汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。而期间费用是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本,而是直接计入当期损益的各项费用,包括销售费用、管理费用和财务费用等。其中利息收支属于财务费用的范畴。


对于利息收入,企业取得的利息收入一般要计入企业的收入总额中,计算缴纳企业所得税。依据《中华人民共和国企业所得税法》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额,其中包括利息收入。这里的利息收入,是指企业将资金提供他人使用但不构成权益性投资,或者因他人占用本企业资金取得的收入,包括存款利息、贷款利息、债券利息、欠款利息等收入。


关于利息支出,企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用,准予扣除。依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十八条规定,企业在生产经营活动中发生的下列利息支出,准予扣除:非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出;非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分。也就是说,如果企业向非金融企业借款,超过金融企业同期同类贷款利率计算的利息部分,是不能在企业所得税前扣除的。


在汇算清缴时,企业需要准确核算利息收支情况,按照相关法律规定进行纳税调整,以确保正确计算应纳税所得额和应纳所得税额。

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