建设投资抵扣是否属于进项税?

我公司有一笔建设投资的费用,在进行税务处理时,不清楚这笔建设投资的抵扣能不能算进项税。我想知道从法律规定上来说,建设投资抵扣到底属不属于进项税呢?该怎么判断?
张凯执业律师
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要判断建设投资抵扣是否属于进项税,我们首先得了解什么是进项税。进项税是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。通俗来讲,就是你在购买东西或者接受服务等过程中,支付给对方的增值税部分。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。允许从销项税额中抵扣的进项税额包括从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额等情形。


对于建设投资,如果符合相关规定,是可能作为进项税进行抵扣的。比如企业进行不动产建设投资,若取得了合法有效的增值税扣税凭证,按照规定其进项税额可以从销项税额中抵扣。自2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,其进项税额应自取得之日起分2年从销项税额中抵扣,第一年抵扣比例为60%,第二年抵扣比例为40%。


不过,也有一些情况不能抵扣。《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定了不得从销项税额中抵扣进项税额的情形,例如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等。如果建设投资是用于这些不得抵扣的项目,那么其对应的进项税额就不能从销项税额中抵扣。


所以,建设投资抵扣是否属于进项税,要具体看建设投资的性质、用途以及是否取得合法有效的扣税凭证等因素。

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