增值税免税额是否计入营业外收入?

我在经营一家小公司,这个月有一笔增值税免税额。我不太清楚在财务处理上,这笔免税额需不需要计入营业外收入。我担心处理不当会影响公司财务报表和税务申报,想了解下相关的法律规定和财务处理方法。
张凯执业律师
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在我国,关于增值税免税额是否计入营业外收入,需要依据具体的会计政策和相关规定来判断。


首先,我们来了解一下增值税免税额。增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。当满足一定条件时,企业可以享受增值税免税政策,由此产生了增值税免税额。


根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。增值税免税属于政府补助的一种形式。对于与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。


在旧的会计处理中,增值税免税额通常计入营业外收入。营业外收入是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。然而,根据现行的《小企业会计准则》和财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,企业取得的与日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。增值税免税额一般属于与企业日常活动相关的政府补助,所以现在更合适的做法是将其计入“其他收益”科目,而不是营业外收入。


不过,如果企业执行的是《企业会计制度》,则仍然可以将增值税免税额计入营业外收入。所以,企业要根据自身执行的会计制度来正确处理增值税免税额的账务。这样不仅能准确反映企业的财务状况,也符合相关法律和规定的要求。

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