一次性税前扣除政策是怎样的?

我在经营公司,听说有一次性税前扣除政策,不太清楚这个政策到底是什么情况。想了解它的适用范围、扣除标准以及具体的操作流程等方面,希望能得到专业的解答,这样我就能更好地处理公司的税务问题了。
张凯执业律师
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一次性税前扣除政策是一项税收优惠政策,简单来说,就是企业在符合规定的情况下,可以将某些资产的成本在购置当年一次性在计算应纳税所得额时扣除,而不用按照常规的方式分多年进行折旧或摊销。


这一政策的目的在于减轻企业的资金压力,鼓励企业进行设备更新和技术改造。企业可以提前扣除资产成本,从而减少当期的应纳税所得额,少缴纳企业所得税,相当于企业获得了一笔无息贷款,有更多资金用于生产经营。


根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54 号)规定,企业在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过 500 万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。这里的设备、器具是指除房屋、建筑物以外的固定资产。


《国家税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 46 号)进一步明确了具体操作细节。企业应根据自身生产经营核算需要,自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。企业按照《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 23 号)的规定办理享受政策的相关手续,主要留存备查资料如下:有关固定资产购进时点的资料(如以货币形式购进固定资产的发票,以分期付款或赊销方式购进固定资产的到货时间说明,自行建造固定资产的竣工决算情况说明等);固定资产记账凭证;核算有关资产税务处理与会计处理差异的台账。


总的来说,企业要享受一次性税前扣除政策,需要满足资产类型、单位价值和购进时间等方面的条件,并且按照规定留存相关资料备查。在实际操作中,企业应根据自身的财务状况和税收情况,合理选择是否适用该政策。

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