支付国外母公司管理服务费,在税前能否抵扣?

我公司需要向国外的母公司支付管理服务费,在做税务处理时,不清楚这笔费用能不能在税前进行抵扣。我担心处理不当会面临税务风险,想知道相关法律是如何规定的,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在税务处理中,支付给国外母公司的管理服务费,通常在税前是不能抵扣的。这里涉及到企业所得税税前扣除的概念。企业所得税税前扣除,简单来说,就是企业在计算应缴纳的企业所得税时,可以把一些合理的成本、费用等从收入中扣除,剩下的部分才是需要纳税的所得额。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。支付给国外母公司的管理服务费,如果不能证明其与企业取得的收入有直接关联,那么就属于与取得收入无关的支出。


另外,《企业所得税税前扣除凭证管理办法》也明确了税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。如果支付的管理服务费不符合这些原则,就无法在税前扣除。


对于企业向境外关联方支付费用的情况,税务机关会进行严格审查。企业需要提供相关资料,证明该服务费用的真实性、合理性和相关性。若不能提供充分证据,税务机关有权对该费用进行调整,不允许其在税前扣除。所以企业在支付国外母公司管理服务费时,一定要谨慎处理,确保符合相关法律规定。

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